Guida procedura fatturazione elettronica Openerp 7/Odoo 8
Guida alla fatturazione elettronica da OpenERP 7/8
Secondo la nostra procedura personalizzata per la fatturazione elettronica da openerp/odoo, innanzitutto è necessario inserire il codice destinatario nelle relative anagrafiche cliente.
Per l’emissione delle fatture, tenere conto che vengono esportate per data (da data a data) solo quello confermate, cioè non in stato di bozza.
E’sufficiente cliccare sul nuovo menù Fatturazione Elettronica e impostare le date, dopodiché cliccare Esporta fatture xml.
Il flusso generato verrà salvato nel menù immediatamente sottostante: Fatture elettroniche.
Qui si può cliccare sull’ultimo flusso esportato e salvare l’allegato dal pulsante superiore, come nell’immagine successiva.
I file xml poi possono essere caricati tutti insieme sul portale di aruba al fine di ottenerne la validazione.
Dal portale Aruba cliccare su Carica fattura:
Selezionare i file xml o trascinarli direttamente nell’area preposta.
Eventuali errori verranno segnalati nella parte sottostante, diversamente, come nell’immagine successiva, è possibile procedere con l’invio.
Per altre informazioni: me@robertozanardo.com